老師你好,開出的的發(fā)票是6個點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答

老師 您好 我們財(cái)務(wù)報(bào)表出來數(shù)據(jù)其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款未重分類 現(xiàn)在做審計(jì)報(bào)告 讓我們調(diào)整下 請問我資產(chǎn)負(fù)債表 需要調(diào)整嗎 在哪里調(diào)整
答: 您好,就是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,往來調(diào)整,根據(jù)科目余額表明細(xì)調(diào)整,預(yù)付賬款貸方調(diào)整到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款借方調(diào)整到應(yīng)收賬款
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款,里面部分明細(xì)是正數(shù),部分明細(xì)是負(fù)數(shù),但最終余額為負(fù)數(shù),我填報(bào)表時重分類,是將其他應(yīng)收款最終余額,還是將部分明細(xì)是負(fù)數(shù)的金額填 入其他應(yīng)付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2種,按照明細(xì)來。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,在不考慮壞賬情況下,關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目,比如,其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)借方余額,對嗎?是否也是等于 上月資產(chǎn)負(fù)債表的金額+本月的發(fā)生額呢?
答: 對的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負(fù)債表是期末余額。









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sun 追問
2023-04-18 17:10
向陽老師 解答
2023-04-18 17:13