老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

員工工資附加扣除,每個(gè)月報(bào)個(gè)稅時(shí),就可以扣除還是到年度匯算是再扣除?填寫附加扣除信息的時(shí)間有要求嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)就是自然年度內(nèi)的
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí),平時(shí)員工的各項(xiàng)附加扣除信息沒(méi)有填寫。可以在年終匯算的時(shí)候填寫抵扣嗎?
答: 您好,是的,可以在次年做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),填寫專項(xiàng)附加扣除信息的,只是這樣操作,會(huì)造成預(yù)繳稅款時(shí),可能會(huì)多繳納稅款,到匯算清繳時(shí),可能涉及退稅款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
專項(xiàng)附加扣除每個(gè)月工資表不扣,年度匯算再自行填報(bào)多退少補(bǔ)可以嗎?
答: 您好,這個(gè)是可以的,可以





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