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現(xiàn)實的小熊貓
于2023-04-13 23:35 發(fā)布 ??728次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-04-13 23:38
同學您好,借:其他應付款,貸:銀行存款
易 老師 解答
2023-04-13 23:39
不好意思,是這個, 借:銀行存款貸:其他應付款
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2022年的其他應付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
答: 同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業(yè)外收入
收到員工退回的會餐款怎么做會計分錄,之前是做在其他應付款科目里,現(xiàn)在退回款項已存入銀行
答: 同學您好,借:其他應付款,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板經(jīng)常從公戶里轉(zhuǎn)賬到自己賬戶,而且其他應付款以沖完。該如何做會計分錄?
答: 你好 借,其他應付款 貸,銀行存款
退回去年其他應付款里的錢會計分錄是否對
討論
實際支付往款時,財務會計:借:其他應付款1000 貸:額度1000, 預算會計分錄該怎么做? 謝謝
支付工資時借:應付工資 20000 貸:其他應付款——法人 20000這種會計分錄對嗎?還有憑證后面沒有原始單據(jù)
退回其他應付款的錢,會計分錄是否是如此寫?
公司名稱變更前有兩筆其他應付款經(jīng)協(xié)商不用支付,我應該怎么沖銷這兩筆其他應付款呢?會計分錄又應該怎么做呢?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.96 解題: 112893 個
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易 老師 解答
2023-04-13 23:39