
老師,外購設備贈送給客戶,我們認證了進項稅,那贈送客戶時做借銷售費用貸庫存商品銷項稅是嗎?那現(xiàn)在報稅時需要當作視同銷售報銷項稅嗎?匯算清繳時還需要填報A105010視同銷售那張表嗎?因為是拓展客戶發(fā)生的贈送,銷售費用的話是入招待費還是宣傳費?
答: 同學你好 這兩個明細科目都可以的
老師,廠家報銷廣告宣傳費用2萬元,用2萬元商品沖銷款項,該如何處理?我理解的是庫存商品增加,沖減宣傳費用。借:庫存商品2萬元,貸:銷售費用-廣告宣傳費2萬元
答: 你好,廠家是因為什么原因會找你們報銷廣告宣傳費用呢 ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司是買酒的,品鑒會產(chǎn)生的餐費計入業(yè)務招待費還是宣傳費。品鑒會用酒分錄借銷售費用—業(yè)務宣傳費,貸庫存商品,應交稅費增值稅(用售價來計算增值稅,對嗎?),增值稅報表怎么報?企業(yè)所得稅匯算時怎么填?
答: 同學你好 對的哦 按照視同銷售的金額









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2023-04-12 13:57
樸老師 解答
2023-04-12 14:00