送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-04-10 10:54

不需要單獨做分錄,只有涉及到補企業所得稅時,才要做分錄

嗚啦啦啦 追問

2023-04-10 11:07

我家之前是負利潤,調整完應該是也不盈利就只調整利潤表里管理費用得數,分錄不用體現唄

嗚啦啦啦 追問

2023-04-10 11:09

那如果我們需要補稅,分錄怎么做呢

文文老師 解答

2023-04-10 11:14

借:所得稅費用或未分配利潤 
貸:應交稅費-企業所得稅

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相關問題討論
你好!有啊。這個是調整項肯定是有的
2022-03-08 17:13:08
你好,同學你把剪圖過來
2022-03-12 00:11:07
同學你好 對的 超出比例要調增的
2022-02-14 12:09:56
您好,賬載金額16691.40、 稅收金額,企業實際發生的業務招待費16691.40的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除 (比大小取小值) 調整金額 16691.4 減 稅收金額
2024-05-19 20:39:09
你好,對的是的,它是按發生額的60%,營業收入的千分之五。
2022-04-14 10:09:44
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