送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-07 13:44

您好,可以暫估一個數

Q 追問

2023-04-07 13:53

老師,請問分錄怎么做呢?

劉艷紅老師 解答

2023-04-07 13:54

借:管理費用-電費 
貸:其他應付款-暫估

Q 追問

2023-04-07 13:56

老師, 年底拿到發票怎么做分錄呢?

劉艷紅老師 解答

2023-04-07 14:03

把暫估的沖掉就可以了

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相關問題討論
您好,可以暫估一個數
2023-04-07 13:44:23
借其他應付款 貸銀行,借管理費用 貸其他應付款,這個之前19年就按月做
2020-05-18 15:04:57
借預付賬款,貸銀行存款 次月借管理費用 貸預付賬款
2022-04-15 11:36:45
這是一個棘手的問題,可以從兩個方面來考慮。首先,應該在當月的稅務核算中,將南方電網的售電票據納入稅前扣除項目。其次,在次月核算時,可以把實際發生的電費納入稅前扣除項目中。
2023-03-22 19:05:51
你好!可以的。先計提,然后沖回。相當于暫估了
2022-05-31 11:45:32
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