請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人幫別人走賬,稅點(diǎn)最低收多少, 問
同學(xué),你好 可以參考 https://mp.weixin.qq.com/s/PUhde_K28qevNcWutxhmhw 答
收到稅務(wù)通知約談電話的一般都是辦稅人嗎。稅務(wù) 問
一般是找給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 答
股份公司分配管理服務(wù)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 問
你好,公司之間的就不可以稅前扣除。 答
老師,我司A公司注冊(cè)資本100萬,現(xiàn)增加以股東B,增資到 問
你好,股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓?是這個(gè)意思嗎 答
老師好,請(qǐng)問我這個(gè)分錄需要怎么更改呢? 問
11月份多交的個(gè)稅,如果你們給員工退回的, 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資, 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 借方會(huì)有余額,因?yàn)槎悇?wù)局并沒有退給你們 金額是190.5 12月份差額是287.55-160.5 還是按照上面的借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資, 貸,銀行存款, 金額是287.55-160.5 答

老師好:所得稅匯算清繳A100000表,應(yīng)納稅額計(jì)算如圖: 31實(shí)際應(yīng)納所得稅額(是應(yīng)納稅所得額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減后計(jì)算出來的數(shù)嗎)
答: 你好,不是的,這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來的
老師,企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額,是會(huì)計(jì)利潤調(diào)增調(diào)減之后的金額,應(yīng)納所得稅額是什么意思呢?
答: 您好 應(yīng)納所得稅額就是應(yīng)該繳納的所得稅金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我還是不理解這個(gè)納稅調(diào)減20萬。明明當(dāng)年只發(fā)生了100萬的廣宣費(fèi),稅法上準(zhǔn)予扣除120,那不是應(yīng)該按孰低的原則來扣除嗎,就應(yīng)該按100萬扣除了,就不存在調(diào)減了,我理解的調(diào)減是把我的應(yīng)納稅所得額調(diào)減。明明已經(jīng)是按孰低原則扣減了100萬,為什么還要減20萬呢?
答: 您好,因?yàn)槟鷽]注意到去年還有超過限額的30萬結(jié)轉(zhuǎn)過來的啊,去年不能扣,今年沒超限,允許在今年把這個(gè)扣了,這樣理解行么









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