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歡呼的白云
于2023-04-01 09:38 發(fā)布 ??736次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-04-01 09:41
你好這個你只能是消減你這個月的未開票收入的,比如你這個月要申報50萬的未開票收入,那么消減之后,就變成20萬了
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三月份供應商未開票,四月初發(fā)現(xiàn)上月進項銷項不對等要多交稅,有什么辦法補救嗎?
答: 你好 這個你只能是消減你這個月的未開票收入的,比如你這個月要申報50萬的未開票收入,那么消減之后,就變成20萬了
請問下如果本期只有進項稅額,月末要不要轉出多交稅
答: 你好,不需要轉出,進項稅金系統(tǒng)會在留底稅額體現(xiàn)的+
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費銷項稅是不是永遠都在貸方?進項稅在解借方?
答: 你好,是的,銷項稅額在貸方,進項稅額在借方
在什么時候應交稅費是銷項稅,在什么時候是進項稅
討論
公司是一般納稅人,當進項比銷項多時。借:應交稅費-應交增值稅(銷項 -增值稅留底稅額 應交稅費-應交增值稅(進項)可以嗎
進項稅大于銷項稅,結轉分錄 借應交稅費-銷項稅,貸 應交稅費-進項稅
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(銷項+進項轉出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
老師你好,我們單位是一次進回來貨,需要賣好幾個月甚至半年才能買完,而且就開一張發(fā)票,那進項稅只能進貨當月抵扣,剩下幾個月沒有進項抵唄,那不得多交稅
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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