送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-30 09:53

你好;    這個多的部分補入賬 ;到時貸方做營業外收入 ; 這個沒有發票;匯算調增  

追問

2023-03-30 10:11

不是啊 老師 是我們少噸位 上游是29.88噸 然后我們開給客戶是29.92噸 等于我們要暫估0.04噸的庫存 當時的會計入賬 借:氫氧化鉀 0.04*5100=204  貸:應付賬款-暫估  204  現在知道不可能有票是因為噸位差造成的  帳怎么平呢  請老師寫個分錄謝謝

meizi老師 解答

2023-03-30 10:12

你好1;    開出去是 多了的 ; 你總的補入庫的; 不然你庫存會負數的;   

追問

2023-03-30 15:41

是的 所以我暫估了庫存 可是沒有發票 最后怎么平了這個暫估的金額 不然一直掛在賬上哦 所以請問老師怎么處理的呢

meizi老師 解答

2023-03-30 15:46

你好;   沒有發票匯算調增即可; 先入庫哈  

追問

2023-03-31 09:09

老師好 沒有發票 我賬上不是做了 借:應付賬款-暫估 貸:營業外收入了嗎 這個不是已經是調增了 還需要匯算清繳時再調增嗎?

meizi老師 解答

2023-03-31 09:10

你好;你要入庫數量哈  ;先入庫數量  補做進去; 你這樣才會數量和你出庫一致 ;  你做往來科目  到時你 還是 數量不對的

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你好;? ? 這個多的部分補入賬 ;到時貸方做營業外收入 ; 這個沒有發票;匯算調增??
2023-03-30 09:53:42
同學你好 對的 是這樣的
2023-03-31 10:09:53
同學你好 嗯 這個沒有發票就只能暫估了
2022-02-24 16:19:28
你好,你結轉成本的時候按照100來結轉就可以了。在摘要里面寫清楚了什么原因,銷售90就可以
2024-08-15 12:38:49
同學。你是按300噸 確認收入,運輸 發票按實際發票金額確認為成本。
2019-06-27 09:44:46
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