老師請(qǐng)問,今年我司工程項(xiàng)目還未完工竣工,未開具發(fā)票,但是不是需要按進(jìn)度確認(rèn)收入?要是確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入的話,在申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)是不是必須要填寫“未開具發(fā)票”,先繳納增值稅?

火星上的帆布鞋
于2023-03-27 10:33 發(fā)布 ??1141次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計(jì)算機(jī)高級(jí)
2023-03-27 10:46
老師:是的,在按照進(jìn)度確認(rèn)收入的情況下,企業(yè)需要按照當(dāng)期實(shí)際收入填寫主營業(yè)務(wù)收入,而既然沒有開具發(fā)票,也就不能將主營業(yè)務(wù)收入和增值稅一并繳納,企業(yè)只能根據(jù)財(cái)務(wù)情況先繳納增值稅,等到發(fā)票開具后再補(bǔ)繳剩余增值稅。比如一個(gè)企業(yè)本月實(shí)際收入6萬元,稅率13%,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納7.8萬元的增值稅,而當(dāng)月只開具了3萬元的發(fā)票,則企業(yè)需要補(bǔ)繳4.8萬元增值稅。
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老師:是的,在按照進(jìn)度確認(rèn)收入的情況下,企業(yè)需要按照當(dāng)期實(shí)際收入填寫主營業(yè)務(wù)收入,而既然沒有開具發(fā)票,也就不能將主營業(yè)務(wù)收入和增值稅一并繳納,企業(yè)只能根據(jù)財(cái)務(wù)情況先繳納增值稅,等到發(fā)票開具后再補(bǔ)繳剩余增值稅。比如一個(gè)企業(yè)本月實(shí)際收入6萬元,稅率13%,則企業(yè)應(yīng)當(dāng)繳納7.8萬元的增值稅,而當(dāng)月只開具了3萬元的發(fā)票,則企業(yè)需要補(bǔ)繳4.8萬元增值稅。
2023-03-27 10:46:01
是的,按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入。
是的,既然確認(rèn)了收入就要申報(bào)繳納增值稅。
2022-01-03 20:04:42
您好,增值稅嚴(yán)格也是按進(jìn)度確認(rèn),需要未開票收入繳納增值稅
2023-12-22 13:34:40
你好,對(duì)的是的,如果你沒有開發(fā)票,有完工進(jìn)度的這種做無票收入的。
2022-12-23 12:17:08
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2025-01-16 18:24:17
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