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送心意

青檸

職稱會計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-24 14:53

你好,小規(guī)模代開增值稅專票一般通過稅務(wù)機(jī)關(guān)營業(yè)廳或稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)上服務(wù)平臺申報(bào)。

歡總在笑 追問

2023-03-24 14:53

那么,我還需要提供哪些資料?

青檸 解答

2023-03-24 14:53

一般來說,要提供的資料有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開票資料、購方銀行卡等。

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相關(guān)問題討論
你好 有一行寫著專票字樣的填寫這里?
2022-03-22 14:36:14
你好,小規(guī)模代開增值稅專票一般通過稅務(wù)機(jī)關(guān)營業(yè)廳或稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)上服務(wù)平臺申報(bào)。
2023-03-24 14:53:39
你好,是1%的嗎?如果是的話,第一行和第二行填寫銷售額減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2023-10-13 14:04:39
如果符合月不超過10萬季度不超過30萬,還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。 附填報(bào)說明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-13 09:46:10
在營業(yè)收入和其他收入欄目填寫未開票收入,并注明“未開票”。
2023-03-15 11:30:49
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