
知識產(chǎn)權(quán)代理公司,之前會計(jì)把成本入成了庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,期初還有庫存商品,我如何作賬務(wù)處理把期初的庫存商品處理了
答: 你好,這些庫存商品買來是做什么用的?
知識產(chǎn)權(quán)代理公司,之前會計(jì)把成本入成了庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,期初還有庫存商品,我如何作賬務(wù)處理把期初的庫存商品處理了
答: 首先,您應(yīng)該根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,正確地記錄期初庫存商品的數(shù)量和金額。其次,根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)當(dāng)將期初庫存商品的成本轉(zhuǎn)入到相應(yīng)的費(fèi)用科目中。最后,在結(jié)賬時,需要將期初庫存商品的成本減去,以確保賬目的準(zhǔn)確性。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度原材料和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時多結(jié)轉(zhuǎn)了,造成原材料和庫存商品負(fù)數(shù)了應(yīng)如何處理。
答: 你好,學(xué)員,這個本期可以沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的部分的




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愛笑的芹菜 追問
2023-03-23 15:12
良老師1 解答
2023-03-23 15:12