老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問(wèn)
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購(gòu)買的房產(chǎn),但是還沒(méi)有拿到房產(chǎn)證,只 問(wèn)
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場(chǎng)地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問(wèn)下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國(guó)家信用信 問(wèn)
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問(wèn)下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

我們是事業(yè)單位所屬的協(xié)會(huì),接到上級(jí)主管部門文件,要求注銷協(xié)會(huì),貨幣資金上繳國(guó)庫(kù),固定資產(chǎn)并到事業(yè)單位,請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)的固定資產(chǎn)和貨幣資金減少 還需要進(jìn)行賬務(wù)處理么?還有事業(yè)單位是按照固定資產(chǎn)凈值還是原值入賬
答: 您好,協(xié)會(huì)固定資產(chǎn)和貨幣資金減少,是要做賬務(wù)處理的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)是按原值入賬的。
事業(yè)單位的固定基金=是等于固定資產(chǎn)原值還是等于固定資產(chǎn)凈值
答: 您好,這個(gè)是等于凈值的,這個(gè)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
機(jī)構(gòu)改革,兩個(gè)事業(yè)單位合并成一個(gè)單位,固定資產(chǎn)調(diào)入的賬務(wù)處理比如A單位將固定資產(chǎn)無(wú)償劃撥調(diào)入B單位,固定資產(chǎn)原值200萬(wàn),累計(jì)折舊50萬(wàn),凈值150萬(wàn),B單位會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:固定資產(chǎn)200貸:累計(jì)折舊50 累計(jì)盈余150?
答: 你好,將累計(jì)盈余改成 無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn) 即可。 到月底或者年底結(jié)賬的時(shí)候,再把無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余。棒棒噠!










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