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送心意

999

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-22 14:06

對(duì)于納稅人跨年實(shí)施發(fā)票轉(zhuǎn)出行為,發(fā)生的義務(wù)應(yīng)及時(shí)完成,計(jì)入本期的應(yīng)納稅所得額,需進(jìn)行分錄。

歡總在笑 追問(wèn)

2023-03-22 14:06

請(qǐng)問(wèn),分錄步驟是怎樣的?

999 解答

2023-03-22 14:06

首先,您需要將發(fā)票張數(shù)、金額和數(shù)量記錄到增值稅結(jié)轉(zhuǎn)科目“應(yīng)交稅費(fèi)”,同時(shí),記錄到“應(yīng)交稅費(fèi)—跨年發(fā)票轉(zhuǎn)出”科目,按照發(fā)票數(shù)量進(jìn)行分錄;其次,您需要記錄到“應(yīng)扣繳稅費(fèi)”、“應(yīng)扣繳稅費(fèi)—跨年補(bǔ)繳”科目,按照發(fā)票數(shù)量進(jìn)行分錄;最后,您需要將發(fā)票號(hào)碼、張數(shù)和金額登記到“賬頁(yè)”上,以供后續(xù)調(diào)整使用。

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對(duì)于納稅人跨年實(shí)施發(fā)票轉(zhuǎn)出行為,發(fā)生的義務(wù)應(yīng)及時(shí)完成,計(jì)入本期的應(yīng)納稅所得額,需進(jìn)行分錄。
2023-03-22 14:06:21
您好 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2022-04-14 17:59:19
你好 借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付等負(fù)數(shù)? 借以前年度損益 調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行? 借 未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)?
2021-09-30 10:30:35
您好,我們賬沒(méi)有錯(cuò),補(bǔ)多少稅直接做分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金部分) 貸:銀行
2025-01-05 11:18:42
同學(xué)你好 開發(fā)票了嗎 是預(yù)收賬款?
2024-04-16 11:36:50
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