1月份開的票,3月份紅沖如何座分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)如何做分錄

欣慰的向日葵
于2023-03-22 09:54 發(fā)布 ??456次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-22 10:06
如果1月份開的票3月份紅沖,那你應(yīng)該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進(jìn)行分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)應(yīng)該在月末作分錄,主要由各種資產(chǎn)和負(fù)債減去其他應(yīng)收款項、預(yù)付款項等,以及相關(guān)稅金。
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),
你的成本是怎么做的?
借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
貸本年利潤負(fù)數(shù)。
2022-04-14 13:18:49
如果1月份開的票3月份紅沖,那你應(yīng)該將1月份開的票作為貸方,3月份紅沖作為借方進(jìn)行分錄,結(jié)轉(zhuǎn)凈資產(chǎn)應(yīng)該在月末作分錄,主要由各種資產(chǎn)和負(fù)債減去其他應(yīng)收款項、預(yù)付款項等,以及相關(guān)稅金。
2023-03-22 10:06:14
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-03-21 14:23:25
您好,1根據(jù)業(yè)務(wù)和流水補充分錄做賬,2年末結(jié)轉(zhuǎn)損益后可以結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-31 09:49:20
你好,先補做結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022-02-15 21:04:39
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2023-03-22 10:06
齊惠老師 解答
2023-03-22 10:06