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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-22 09:21

你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2023-03-22 09:21

不需要調(diào)整的,你都做以前年度損益調(diào)整,一正負數(shù),一負數(shù)不影響今年的。

海瑞兒 追問

2023-03-22 09:26

但是未分配利潤在今年期末余額變少了,沒影響嗎?那不是相當于我去年本年利潤那里多交所得稅了嗎?

郭老師 解答

2023-03-22 09:28

你好,借以前年度損益調(diào)整,
應交稅費,應交增值稅銷項,
貸應收賬款,
然后你再開發(fā)票借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整,不是這么做的嗎?

郭老師 解答

2023-03-22 09:28

以前年度損益調(diào)整一正數(shù)一負數(shù)不影響的。

海瑞兒 追問

2023-03-22 09:31

紅字借預收賬款
貸以前年度損益
應交增值稅-銷項
借以前年度損益
貸未分配利潤

郭老師 解答

2023-03-22 09:32

還有藍色發(fā)票呢,藍色發(fā)票你寫了嗎?

海瑞兒 追問

2023-03-22 09:34

去年確認無票收入是正常做借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項 借主營業(yè)務收入貸本年利潤

海瑞兒 追問

2023-03-22 09:36

紅字是今年做的沖銷,然后今年開發(fā)票了又正常做一筆借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項 借主營業(yè)務收入貸本年利潤

郭老師 解答

2023-03-22 09:37

那不行,你去年紅沖的收入,你在今年開發(fā)票也得用以前年度損益調(diào)整,要么你都用主營業(yè)務收入,要么都用以前年度損益調(diào)整,這兩個必須是一樣的,要不影響你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

海瑞兒 追問

2023-03-22 09:44

去年2022年確認無票收入做借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項 借主營業(yè)務收入貸本年利潤
2023年開票了紅沖紅字 借預收賬款 貸以前年度損益  應交增值稅-銷項   借以前年度損益   貸未分配利潤
藍字  做借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項 借主營業(yè)務收入貸本年利潤

麻煩你幫我看下怎么改

郭老師 解答

2023-03-22 09:49

藍字 做借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 
把這個主營業(yè)務收入改成以前年度損益調(diào)整。

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相關問題討論
你好,對的是的,只要用以前年度損益調(diào)整做了,或者是未分配利潤做了,都會影響你的報表勾稽關系。
2022-01-20 11:45:10
您好,以前年度損益調(diào)整一開始在借方,后來轉(zhuǎn)到借方就可以
2022-04-14 20:33:39
你好! 對的。可以這么做的
2018-12-05 20:24:17
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,對的是的你補交的企業(yè)所得稅的金額。
2022-06-09 16:08:23
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