
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報表上怎么處理
答: 這個差異應該在小規(guī)模增值稅申報表的“明細賬”里面調整,除了增值稅外,對應的銷售收入應該也需要做相應調整。
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報表上怎么處理
答: 你好不需要交稅的情況下,忽略這個差異就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅);電子稅務局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個不需要改,申報表是這樣的
請問小規(guī)模納稅人免稅,填申報表時應按不含稅填寫申報表嗎?3%稅率減按1%征收,不含稅的銷售額應發(fā)1%的稅率來算嗎?如開票4萬元,應填在未達征收額欄還是填在小微企業(yè)欄,
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進行賬務處理
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進行賬務處理
小規(guī)模納稅人未達起征點申報時是填在小微企業(yè)免稅銷售額那欄嗎?然后稅款計算區(qū)自動跳出的免稅額是百分之3的,那需要去增值稅減免稅申報明細表填減免銷售額嗎?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),去年4季度享受免征增值稅政策,比方免稅發(fā)票開了2萬,增值稅申報表在小微企業(yè)免稅銷售額如何填?填的2萬,下面免稅額自動算出600。





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