
老師 當(dāng)月已開發(fā)票,但有部分退款,請(qǐng)問這個(gè)退款怎么做分錄啊?沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在上個(gè)月
答: 沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票的情況下,你可以在本月開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后分別減去上月收入科目和應(yīng)收賬款科目,這樣就可以將退款納入分錄中了。
老師 當(dāng)月已開發(fā)票,但有部分退款,請(qǐng)問這個(gè)退款怎么做分錄啊?沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在上個(gè)月
答: 你好 ; 這個(gè)發(fā)票要紅沖的 不然你收入沒法紅沖; 你還得多報(bào)稅的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 當(dāng)月已開發(fā)票,但有部分退款,請(qǐng)問這個(gè)退款怎么做分錄啊?
答: 首先,你需要將退款的款項(xiàng)計(jì)入銀行存款,然后錄入應(yīng)付賬款減銷賬款,這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目之間的金額要一致,并錄入其他會(huì)計(jì)科目(如銷售費(fèi)用等),最后,當(dāng)前月銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)減少。





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