
小規(guī)模納稅人作廢了發(fā)票,退了增值稅,但沒(méi)退附加稅,不想再去退了,這個(gè)附加稅的賬務(wù)怎么處理?
答: 你可以把附加稅錄入到應(yīng)交稅款中,這樣你就可以在本期納稅申報(bào)表中抵扣它,以減少本期應(yīng)交的稅款。
老師 你知道附加稅怎么退稅嗎?我公司1月在稅務(wù)局代開了一張專票3月又去沖紅了我把1季度的稅報(bào)完了增值稅我不用退 抵扣了可它附加稅還讓我交小規(guī)模 當(dāng)時(shí)1月代開專票的時(shí)候附加稅已經(jīng)繳納了
答: 你好; 電子稅務(wù)局里面 - 一般退抵稅管理 -誤收多繳申請(qǐng)表里面去申請(qǐng)退稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是小規(guī)模企業(yè) 代開專票之后 扣增值稅和附加稅了 當(dāng)月把發(fā)票作廢了 扣的增值稅和附加稅 怎么做賬呀
答: 首先,你需要明確一點(diǎn),一旦你的發(fā)票被作廢,那么你之前扣除的增值稅和附加稅就不能再扣除了。你需要在你的賬目中反映出這一點(diǎn)。具體來(lái)說(shuō),你需要在你的財(cái)務(wù)軟件中將這筆交易標(biāo)記為“作廢”,然后將之前扣除的稅款加回到你的應(yīng)付稅款中。這樣,你的賬目就能正確反映出你的稅務(wù)情況了。
小規(guī)模納稅人今年1月申報(bào)去年10到12月多交了增值稅,今年3月退回增值稅、附加稅,退回的部分怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人收到稅務(wù)局退以前年度的增值稅和附加稅,退的增值稅為2020年的,附加稅是2017和2018年的,這樣的退稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除了,就不用交了,那這個(gè)附加稅我該怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅當(dāng)時(shí)繳納了,第二天發(fā)票又作廢了,稅款也退回來(lái)了,還需要做賬務(wù)處理嗎
21年4月份申報(bào)了增值稅、附加稅 最后又更正了申報(bào)表 增值稅退了 附加稅退不了 現(xiàn)在附加稅對(duì)不上 賬面上怎么做賬呢




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