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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-21 11:54

納稅人銷售舊貨時,按照簡易計稅法應(yīng)納增值稅金額為300元,若納稅人含稅銷售額為10000元,則應(yīng)稅銷售額為9700元,增值稅稅率為3%,計算公式為:應(yīng)納增值稅=含稅銷售額*(1-適用稅率)×適用稅率。比如,一家商店銷售貨物,其含稅銷售額為5000元,按照簡易計稅法,應(yīng)納稅額為150元,計算公式為:應(yīng)納增值稅=5000*(1-0.03)×0.03=150元。

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納稅人銷售舊貨時,按照簡易計稅法應(yīng)納增值稅金額為300元,若納稅人含稅銷售額為10000元,則應(yīng)稅銷售額為9700元,增值稅稅率為3%,計算公式為:應(yīng)納增值稅=含稅銷售額*(1-適用稅率)×適用稅率。比如,一家商店銷售貨物,其含稅銷售額為5000元,按照簡易計稅法,應(yīng)納稅額為150元,計算公式為:應(yīng)納增值稅=5000*(1-0.03)×0.03=150元。
2023-03-21 11:54:52
甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=502.5/1.005*0.005%%2B206/1.03*0.02=6.5
2022-06-08 16:12:41
你好,這個購進(jìn)設(shè)備在銷售是自己使用過的,還是就是直接主營就是銷售這個。
2023-11-07 09:38:15
你好,該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=10000*13%*(33900/(1%2B征收率))/(33900/(1%2B征收率)%2B22600/1.13)
2023-04-27 19:44:39
您好,這樣計算的,轉(zhuǎn)出的話是10000*(33900/(33900%2B22600))*13%=780
2022-05-09 08:43:17
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