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老師,您好!支付上月已計提的房租是借:其他應付款-xx房東,貸:銀行存款嗎,計提本月房租借:管理費用-房租費,貸:其他應付款-xx房東
"跟自然人租房子作為辦公室用,只有合同和銀行付款憑證,到年底也拿不到發(fā)票,可以這樣入賬嗎?剛開始分錄借管理費用—房租 暫估5000貸 銀行存款5000"
我們租了一間大辦公室,然后又租了一半給其他單位,請問我們作為二房東,要怎么做結轉(zhuǎn)成本分錄呢?我們租的時候是做的 借 :管理費用-租賃費 貸:銀行存款
老師如果是付辦公室租金一般納稅人收到普票借:管理費用/辦公費貸:銀行存款如果是專票借:管理費用/辦公費 應交稅費/增值稅/進項稅額貸:銀行存款老師是這樣理解嗎?




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無情的棒棒糖 追問
2023-03-20 19:04
齊惠老師 解答
2023-03-20 19:04