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送心意

青檸

職稱(chēng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-20 17:12

首先你需要在應(yīng)付稅款科目上做一筆借方280元的會(huì)計(jì)分錄,再在應(yīng)稅費(fèi)用科目上做一筆借方280元的會(huì)計(jì)分錄,最后再在應(yīng)交稅費(fèi)科目上做一筆貸方280元的會(huì)計(jì)分錄。

光玄月 追問(wèn)

2023-03-20 17:12

明白了,那該如何做備查票呢?

青檸 解答

2023-03-20 17:12

備查票的做法也很簡(jiǎn)單,你可以在應(yīng)付稅款科目上做一筆借方280元的會(huì)計(jì)分錄,并將備查票上的數(shù)據(jù)填入;再在應(yīng)稅費(fèi)用科目上做一筆借方280元的會(huì)計(jì)分錄,并將備查票上的數(shù)據(jù)填入;最后再在應(yīng)交稅費(fèi)科目上做一筆貸方280元的會(huì)計(jì)分錄,并將備查票的數(shù)據(jù)填入。

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首先你需要在應(yīng)付稅款科目上做一筆借方280元的會(huì)計(jì)分錄,再在應(yīng)稅費(fèi)用科目上做一筆借方280元的會(huì)計(jì)分錄,最后再在應(yīng)交稅費(fèi)科目上做一筆貸方280元的會(huì)計(jì)分錄。
2023-03-20 17:12:06
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-04-01 21:33:03
同學(xué) 你好 交費(fèi)時(shí)?: 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2022-03-11 10:52:28
防偽稅控全額抵扣分錄的做法為: 1、在應(yīng)交稅費(fèi)科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 2、在應(yīng)收稅費(fèi)科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 3、在預(yù)付款科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 4、在銀行存款科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 5、在支出費(fèi)用科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 以上步驟完成之后,在憑證編制時(shí),在借方、貸方同時(shí)記錄抵扣金額,以實(shí)現(xiàn)全額抵扣的目的。 案例:某公司在本期產(chǎn)生了3000元稅款,同時(shí)可以抵扣之前已繳納的稅款2000元,憑證如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 3000 元 貸:應(yīng)收稅費(fèi) 2000 元 預(yù)付款 1000 元
2023-02-25 08:32:59
借:管理費(fèi)用 480 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 480 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費(fèi)用 480
2018-09-11 14:21:14
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