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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-20 15:53

首先你需要了解留抵退稅政策,然后如果是已收到退稅款項,分錄時就是借“其他應收款”,貸“應交稅費”;如果是未收到退稅款項,分錄應該是借“應交稅費”,貸“其他應付款”。

美滿的襯衫 追問

2023-03-20 15:53

那如果已經(jīng)收到退稅款項應該怎么分錄?

青檸 解答

2023-03-20 15:53

應該是借“其他應收款”,貸“應交稅費”。同時,你還需要了解留抵退稅的其它相關政策,才能正確處理業(yè)務。

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首先你需要了解留抵退稅政策,然后如果是已收到退稅款項,分錄時就是借“其他應收款”,貸“應交稅費”;如果是未收到退稅款項,分錄應該是借“應交稅費”,貸“其他應付款”。
2023-03-20 15:53:30
借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-04-01 17:16:54
你好;? 借銀行存款貸? 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出 ; 月末你做下 結轉分錄即可 ;? 你之前 的金額留底進項稅在那個科目; 沒有做結轉嗎? ?
2022-05-31 13:55:17
借銀行存款, 貸應交稅費,未交增值稅,這個是一般納稅人的。
2024-07-31 10:18:33
同學你好 是什么會計準則
2022-03-17 23:10:11
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