
老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
答: 是的,你需要把2月份的280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面。
老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
答: 你好,你二月結轉過就不用重復結轉了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
百旺服務費280可以全額抵扣,但是當月沒有銷項 借:管理費用 280貸:銀行存款 280借:應交增值稅-減免稅款280貸:管理費用-280正好是12月底的 我是不是要把這個減免稅款也要結轉到轉出未交增值稅 明年留底呢借:應交增值稅-轉出未交 280貸:應交增值稅-減免稅款 280
答: 是的,是這樣做,不過這個實務中一般是借管理費用 負數不是貸管理費用 負數





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