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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-18 19:53

是的,它指的是在上個納稅期間,企業(yè)在發(fā)票上沒有勾選的進(jìn)項稅額。

余偉彬 追問

2023-03-18 19:53

這種情況下,我們該如何計算納稅嗎?

999 解答

2023-03-18 19:53

你首先需要計算應(yīng)稅銷售額,然后減去應(yīng)補退稅額,最后得到應(yīng)納稅額。例如,當(dāng)月的應(yīng)稅銷售額為100萬,應(yīng)補退稅額為1萬,則應(yīng)納稅額為99萬。

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是的,它指的是在上個納稅期間,企業(yè)在發(fā)票上沒有勾選的進(jìn)項稅額。
2023-03-18 19:53:36
您好同學(xué),是不是有未繳納的稅款啊,借,應(yīng)交稅費-未交增值隨,貸銀行存款
2022-01-18 11:29:01
應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期留底稅額嗎
2022-03-29 16:03:00
企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄。   1.記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進(jìn)項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額時:   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   2.對確因出口比重過大,在規(guī)定期限內(nèi)不足抵減的,不足部分可按有關(guān)規(guī)定給予退稅, 企業(yè)在實際收到退稅款時:   借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2022-04-25 11:22:43
那你們是多交了稅款嗎?還是延期交稅?你看下你是不是制造行業(yè)延期交稅?
2022-06-10 11:42:55
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