我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問(wèn)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的,無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。 答
老師,食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問(wèn)
如果是沒(méi)有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請(qǐng)問(wèn),公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶(hù) 這個(gè)時(shí)候需 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以 答

進(jìn)料加工核銷(xiāo)后產(chǎn)生的應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是負(fù)數(shù)的時(shí)候,為什么要增加免抵退稅額呢?
答: 這是因?yàn)楹虽N(xiāo)的金額實(shí)際上已經(jīng)被認(rèn)證,所以應(yīng)當(dāng)增加免抵退稅額,以確保免抵退稅額的準(zhǔn)確性。
手冊(cè)核銷(xiāo)后,應(yīng)調(diào)整免抵稅額40萬(wàn),做免抵退時(shí),匯總表進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額沒(méi)有數(shù)據(jù),是什么原因?
答: 這可能是因?yàn)槟阍诤虽N(xiāo)手冊(cè)后沒(méi)有正確地更新你的免抵稅額。在做免抵退時(shí),如果匯總表進(jìn)料加工核銷(xiāo)沒(méi)有調(diào)整免抵退稅額的數(shù)據(jù),那可能是因?yàn)槟阍诤虽N(xiāo)過(guò)程中沒(méi)有正確地記錄或者更新這些信息。你需要檢查你的核銷(xiāo)記錄,確保所有的數(shù)據(jù)都已經(jīng)正確地輸入和更新。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)時(shí),出口系統(tǒng)自帶應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),意思是由調(diào)增免抵退稅額。 意思是下月免抵退申報(bào)與留底稅額的差異,會(huì)需要多繳主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)需要的
進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù),應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄
進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額負(fù)數(shù)需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,你好!免抵退稅申報(bào)匯總表進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是負(fù)數(shù),應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)?
進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額怎么計(jì)算呀,結(jié)果的正負(fù)數(shù)代表什么意思
進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是1200.增值稅期末留抵是1300,申報(bào)時(shí)有錯(cuò)誤,怎么調(diào)整




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無(wú)情的棒棒糖 追問(wèn)
2023-03-16 19:42
良老師1 解答
2023-03-16 19:42