
老師 之前收的借款時(shí)現(xiàn)金沒有入賬 借給員工去當(dāng)備用金了 現(xiàn)在我用銀行還了借款 但是賬面未平 應(yīng)該怎么做呢
答: 我認(rèn)為你應(yīng)該把現(xiàn)金作為歸還借款的部分,也就是備用金作為歸還借款的部分,在財(cái)務(wù)報(bào)表上將其抵消掉。
因?yàn)槿ツ陠T工借款刷單,錢借給員工時(shí)是掛了其他應(yīng)收款這個(gè)科目,后面在平臺(tái)刷單扣去相應(yīng)的傭金后錢到我們賬上了,當(dāng)時(shí)沒說(shuō)沖借款,去年的我入了收入了,能否回去調(diào)整為其他應(yīng)收款,不做收入,因?yàn)槔蠋熢谌豪镎f(shuō)要做收入,那當(dāng)時(shí)借給員工掛了其他應(yīng)收怎么平呢
答: 不必緊張,我們可以在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做一個(gè)反向的調(diào)整,把去年的收入調(diào)整為應(yīng)收款,然后在今年的財(cái)務(wù)憑證中把這筆錢歸還為借款科目。本年財(cái)務(wù)系統(tǒng)不需要再記錄這筆收入,可以減少地稅的稅金計(jì)算哦。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前會(huì)計(jì)把公司借轉(zhuǎn)給股東做備用金的款做賬:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款這個(gè)其實(shí)是轉(zhuǎn)做備用金的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 同學(xué)你好,公轉(zhuǎn)私的錢,掛往來(lái)是沒有問題的,如果做備用金,可以從對(duì)公賬戶取現(xiàn)做備用金。




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欣慰的向日葵 追問
2023-03-16 17:15
良老師1 解答
2023-03-16 17:15