老師您好!租房做為職工宿舍,年租金30000元,先預(yù)付15 問
同學(xué)你好 預(yù)付半年租金 借:預(yù)付賬款 15,000 貸:銀行存款 15,000 收到全額發(fā)票時(shí) (福利費(fèi)用,可以按月,按季度,按年) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 答
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 請(qǐng)稍等 答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉庫無拆封,一個(gè) 問
您好,破損的分錄不對(duì),也要把借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品的分錄紅沖 另外增值稅的科目不對(duì),這是銷項(xiàng)稅 答
老師,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份 問
您好,公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份證辦的,這個(gè)是什么意思,你是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,是吧 答
你好老師,個(gè)體工商戶沒有對(duì)公賬戶,可以通過個(gè)人名 問
不能,只能是個(gè)體戶開票的 答

老師,請(qǐng)問填報(bào)工商年檢的納稅總額填的是附加和增值稅?還是只填寫附加稅?
答: 老師:在填報(bào)工商年檢的納稅總額時(shí),需要填寫附加稅和增值稅。其中,附加稅是指一些突發(fā)性的專項(xiàng)稅,比如消費(fèi)稅,地方教育附加、城市維護(hù)建設(shè)稅等,而增值稅是指貨物及勞務(wù)稅,對(duì)于增值稅稅率可能會(huì)根據(jù)不同的貨物及勞務(wù)有不同的稅率,可自行到國家的稅務(wù)網(wǎng)站查詢。此外,有一部分增值稅免征,也有一部分增值稅減征,需要根據(jù)實(shí)際情況來填報(bào)。 從稅務(wù)的角度來看,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),可以把負(fù)擔(dān)的稅收按照實(shí)際應(yīng)納稅收額、費(fèi)用抵扣稅額來分類,以便清晰的認(rèn)識(shí)納稅負(fù)擔(dān)。并且需要了解稅務(wù)法律法規(guī)變化,熟悉稅務(wù)優(yōu)惠政策,以減輕稅收負(fù)擔(dān)。
老師,請(qǐng)問填報(bào)工商年檢的納稅總額填的是附加和增值稅?還是只填寫附加稅?
答: 這個(gè)是包含個(gè)稅之外的其他所有稅費(fèi)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 填報(bào)工商年報(bào)的納稅總額那一欄 需要填開了專票繳納的增值稅和稅金及附加的總和嗎?因?yàn)槠掌笔敲庹髁说?/p>
答: 你好,納稅總額填寫的是實(shí)際交稅的金額,沒有繳納的不用做。
增值稅申報(bào)附列資料四填寫的稅額抵減是只填增值稅還是需要把附加稅一起填呢?我只填了增值稅,申報(bào)時(shí)總是提示分次預(yù)繳稅額比對(duì)不通過,是什么情況
申報(bào)增值稅的時(shí)候是先填寫增值稅主表,還是先填寫附表,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)主表的附加稅和附表的附加稅差一分
老師您好,請(qǐng)問工商年報(bào)里的納稅總額填什么了?是公司的增值稅+附加稅,企業(yè)所得稅等所有交的稅合計(jì)嗎?還是
老師!工商年報(bào)里的納稅總額是當(dāng)年實(shí)際繳納的稅包括增值稅!附加稅和企業(yè)所得稅嗎!還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生額填報(bào)呢





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