
請(qǐng)問上個(gè)月收到一筆錢誤放進(jìn)了其他收益科目里,現(xiàn)在要調(diào)的話需要同樣貸方紅沖嗎?不能記借方?jīng)_減是吧?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
本來(lái)科目是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減貸遞延收益,我不小心把貸方做成了其他收益,然后上月的憑證里其他收益也結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),我這個(gè)月把憑證修改成了借其他收益貸遞延收益了那現(xiàn)在需要,把上月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆紅沖掉嗎
答: 你好 不需要的 因?yàn)檫@個(gè)月其他收益也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請(qǐng)問一下,就是之前發(fā)現(xiàn)科目掛錯(cuò)了,也結(jié)賬了,就想沖紅。然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 沖紅的科目要沖的不是一樣的科目。這是去年的賬了,這種情況要怎么做呢。比方 原 借:銀行 貸:應(yīng)收 沖紅借:銀行 貸:預(yù)收
答: 你好,正確的應(yīng)該是預(yù)售賬款,你直接借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款就可以了。




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美麗的金魚 追問
2023-03-16 10:37
郭老師 解答
2023-03-16 10:39