老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請(qǐng)問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師我們是一般人企業(yè),成本發(fā)票是稅局代開的,收到成本票,如何做分錄
答: 你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?購買貨物的嗎?
工程專票開13個(gè)點(diǎn),無成本票回來的情況下,需要加收幾個(gè)點(diǎn)才能持平?
答: 同學(xué),要看下你公司的人工費(fèi)用及其他費(fèi)用是多少
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開多少發(fā)票,必須回成本票嗎
答: 同學(xué)你好,正常情況是你的收入要對(duì)應(yīng)有成本哈,當(dāng)你沒有取得成本票的時(shí)候,可以根據(jù)實(shí)際付款和合同等確認(rèn)為成本,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票不能扣除,需要納稅調(diào)增(平時(shí)注意取得發(fā)票,不然匯算清繳調(diào)增會(huì)補(bǔ)稅款哈,調(diào)增金額過大也有風(fēng)險(xiǎn)哈)。發(fā)票是你稅前扣除的憑證,并不一定是你做賬有票才能做成本費(fèi)用。并不是必須哈。






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