
老師,2月份開的出口退稅發(fā)票,3月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,紅沖并開具了正常發(fā)票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何處理?還是說不需要處理啊?
答: 你好,是你的銷售發(fā)票嗎?
老師,2月份開的出口退稅發(fā)票,3月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,紅沖并開具了正常發(fā)票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何處理?還是說不需要處理啊?
答: 你需要把紅字發(fā)票作為減少應(yīng)納稅額的費(fèi)用來申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票,接著開出正數(shù),開局了紅字發(fā)票信息表,4月初我申報(bào)時(shí),這張負(fù)數(shù)發(fā)票如何處理
答: 那就需要看下您是否有正確的紅字發(fā)票信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,如果有的話,那可以在納稅申報(bào)時(shí)把所有發(fā)票信息表計(jì)算進(jìn)去,完成納稅申報(bào)。當(dāng)然,你也可以把這張負(fù)發(fā)票進(jìn)行抵扣補(bǔ)開,具體的流程就需要根據(jù)實(shí)際情況而定。





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