你好,2025工資薪金按計提數(shù)申報的多計提了5000,該 問
那么直接做分錄紅沖 借:應付職工薪酬-工資 貸;利潤分配-未分配利潤 答
居民個人的四項所得,工資薪金,勞務報酬,特許權(quán)使用 問
居民個人:四項合并計稅 非居民個人:四項分別計稅 答
老師,鋼材購銷,簽的合同和實際采購的型不一致,這樣 問
這個你們雙方自行協(xié)商,不一致經(jīng)營追究對方違約責任 答
老師您好,同一母公司下的子公司和分公司,子公司和 問
同學,你好 是可以的 答
老師,你好,請問下,我們公司要求養(yǎng)老保險,醫(yī)保,失業(yè)保 問
就是計入管理費用-社保費-養(yǎng)老保險,醫(yī)保,失業(yè)保險,工傷保險明細核算 答

老師請問一下就是去年暫估的成本 今年4月份才收到發(fā)票 票面顯示免稅的 可以做到去年的帳里面去抵扣企業(yè)所得稅嘛?
答: 可以,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,納稅人可以在計算當期所得稅額時,在應納稅所得額中扣除合法可抵扣的費用。因此,您可以將這筆費用作為去年的抵扣項目。
老師,去年的成本,去年沒有開票,今年才開票,可以做到去年的賬里面去嗎?去年少繳一點所得稅。
答: 你好 ;? ?你21年應該暫估成本 ;? 然后22年匯算之前取得合理發(fā)票就可以稅前扣除 ; 可以的??
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2023年成本有暫估,比如說暫估的發(fā)票2024年4月10號回來了,我4月12號申報,企業(yè)所得稅年報,是不是這成本就可以據(jù)實扣除。回來的發(fā)票就做在2024年4月份賬里面就行。
答: 你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。





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