
老師,比如小規(guī)模納稅人本月開票10000元,也不需要繳納增值稅,寫分錄是不是直接,借銀行存款10000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,分錄不用體現(xiàn)增值稅了?
答: 老師,對(duì)于小規(guī)模納稅人本月開票10000元,也不需要繳納增值稅,分錄可以這樣寫:借銀行存款10000元,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000元,貸,應(yīng)交稅金及附加10000元,貸,應(yīng)付賬款10000元。這樣可以體現(xiàn)本月發(fā)生的應(yīng)交稅費(fèi),以及記錄與增值稅有關(guān)的應(yīng)交稅金及附加。
小規(guī)模納稅人,2022年免增值稅,開票10000元,如何記賬。借:應(yīng)收賬款——新大學(xué) 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000收到錢了借:銀行存款10000貸:應(yīng)收賬款——新大學(xué)10000
答: 同學(xué), 對(duì)的。你這個(gè)分錄沒有問題。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我司為小規(guī)模納稅人,2021年10月銀行收到到一筆10000元服務(wù)收入并開具相同金額的發(fā)票,這筆分錄當(dāng)時(shí)是借:銀行存款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100因未達(dá)起征點(diǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免增增值稅10這么做分錄不知道對(duì)不對(duì)
答: 你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì),應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,小規(guī)模的只有這一個(gè)二級(jí)科目。




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李老師2 解答
2023-03-14 11:28
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