@董孝彬老師 農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社采用的是什么 問
你好,他是執(zhí)行:《農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)〔2021〕37號(hào)),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳,沒有做完,但2026 問
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發(fā)票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產(chǎn)3萬左右 問
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉(zhuǎn)固,如果之前做在建工程做了費(fèi)用支出 ,怎 問
是的,直接把同一工程應(yīng)資本化的費(fèi)用匯總,做一筆調(diào)整分錄轉(zhuǎn)入在建工程,再統(tǒng)一轉(zhuǎn)固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關(guān)費(fèi)用(或以前年度損益調(diào)整) 再轉(zhuǎn)固: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 答
你好,老師,小規(guī)模什么企業(yè)所得稅出來這個(gè)提示 問
你好,你減免的增值稅應(yīng)該填寫到營業(yè)外收入這里15120.6 答

老師你好!稅務(wù)局說有公司有一筆增值稅留抵退稅,在電子稅務(wù)局上申請(qǐng),請(qǐng)問在哪個(gè)模塊操作,怎么操作呀?
答: 你好!一般來說,留抵退稅是指,企業(yè)上一年度的增值稅稅金可以抵扣下一年度的稅款,也就是財(cái)稅部門實(shí)施的一種節(jié)稅政策。在電子稅務(wù)局上申請(qǐng),一般是在“應(yīng)稅服務(wù)”模塊下操作,你可以按照步驟操作,首先登錄全國增值稅納稅服務(wù)系統(tǒng),然后進(jìn)入“應(yīng)稅服務(wù)”,進(jìn)入“稅費(fèi)管理”,選擇“申報(bào)繳稅等服務(wù)”,選擇“稅收優(yōu)惠服務(wù)”,然后進(jìn)行增值稅留抵退稅憑證申領(lǐng)服務(wù)。拓展知識(shí):有關(guān)增值稅的知識(shí),大家可以多了解一些,比如認(rèn)識(shí)增值稅的定義、了解增值稅的種類、認(rèn)識(shí)增值稅征收的流程等,搞清楚這些內(nèi)容,對(duì)我們今后的工作會(huì)有很大的幫助。
?老師,增值稅留抵在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,怎么操作?
答: 首先,您需要在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上注冊(cè)一個(gè)賬號(hào),然后使用電子稅務(wù)局網(wǎng)站上的“增值稅留抵退稅申請(qǐng)”功能,按照要求填寫相關(guān)信息,提交申請(qǐng)即可。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅增量留抵退稅在電子稅務(wù)局哪里操作?
答: 增值稅增量留抵退稅你可以在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局網(wǎng)站上操作,注冊(cè)企業(yè)納稅人可以這樣操作:①首先在官網(wǎng)內(nèi),登錄賬號(hào),注冊(cè)企業(yè)信息②登記報(bào)稅賬號(hào),設(shè)置企業(yè)信息、納稅主體代碼、稅號(hào)等信息;③登記賬戶,完善企業(yè)稅務(wù)管理信息:申報(bào)清單,計(jì)算應(yīng)納稅款和留抵退稅;④報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行登記,錄入減免稅類別和金額;⑤提交申報(bào),審核報(bào)表,完成報(bào)表的填報(bào),完成增值稅的增量留抵退稅。拓展知識(shí):在增值稅增量留抵退稅中,有兩個(gè)重要的概念,第一是“留抵退稅”,即納稅主體將應(yīng)交稅款中的部分申報(bào)給退稅機(jī)關(guān),有些退稅金無需交給退稅機(jī)關(guān),可以留抵未稅納稅任務(wù),從而節(jié)省企業(yè)的財(cái)務(wù)開支。第二是“增量留抵”,即稅收機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)申報(bào)的“增值稅減免類別”和“減免金額”,判斷企業(yè)可以免稅或者部分稅收被減免和留抵未稅,從而減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
2022留抵退稅,申報(bào)期已過,沒有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)稅務(wù)局打電話要退稅,退稅在哪邊操作啊
請(qǐng)問如果公司進(jìn)項(xiàng)稅額有100萬,應(yīng)該按什么比例退稅?怎么申請(qǐng)?又怎么操作呢?能在電子稅務(wù)局里操作嗎?該怎么操作?謝謝啦!
請(qǐng)問如果公司進(jìn)項(xiàng)稅額有100萬,應(yīng)該按什么比例退稅?怎么申請(qǐng)?又怎么操作呢?能在電子稅務(wù)局里操作嗎?該怎么操作?謝謝啦!





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