
老師,請問下我們單位是小規(guī)模納稅人,第一季度代開專票代開時繳納了增值稅和附加稅,報稅時報表里不能填附加稅這個怎么處理
答: 附加稅是根據(jù)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定確定的。您需要根據(jù)所在地的規(guī)定,核實該筆費用的實際金額,然后確定本期應(yīng)補(退)稅額,在下期納稅申報表中登記。
老師問下增值稅附加稅報稅,小規(guī)模納稅人,這個季度代開代繳專票10萬,普票15萬,附加稅應(yīng)該怎么填寫?
答: 根據(jù)你代開專票繳納增值稅填寫一般增值稅欄次,之前代開交稅額填寫預(yù)繳倒數(shù)第2行,最后一行是0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人9月份在稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時只繳納了增值稅,附加稅下個季度報完稅才繳納,那么代開當(dāng)季度附加稅要在9月份就計提,還是報稅完稅繳納了,先預(yù)繳再就提。
答: 您好,當(dāng)月就提就可以。
小規(guī)模納稅人,季度只代開了專票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報增值稅,有代開專票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動計算是0,附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報稅時本期預(yù)繳稅額一欄是只填寫預(yù)繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎
代開的專票已繳納增值稅和附加稅,季度申報時申報表的已預(yù)繳稅額里填寫的數(shù)據(jù)是已繳的增值稅數(shù)額還是增值稅加附加稅的數(shù)額?
老師好,小規(guī)模納稅人第二季度都是代開專票,增值稅和附加稅在當(dāng)時都已繳納,那這個月底還要做免征增值稅這筆分錄嗎?





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