
老板報銷墊付工地上用的一些材料費,材料已經(jīng)用了,錢直接微信轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,怎么寫分錄呢?沒有開發(fā)票
答: 微信轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,應(yīng)收材料費貸方借方:應(yīng)付材料費,無發(fā)票,雙方解決。
老師你好,員工報銷費用,沒票,怎么平賬?公司收到的材料票,沒有進原材料或庫存商品,可以嗎?因為我們工地上材料用的少,直接去項目上了。
答: 視同普票支出做賬,只是費用不能稅前扣除
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司老板墊付錢買公司用的材料等,現(xiàn)在報銷還給老板,在銀行轉(zhuǎn)賬,備注應(yīng)該怎么寫
答: 你好備注報銷款就可以
購買的原材料有質(zhì)量問題,把有質(zhì)量問題的原材料退回給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒有開紅字發(fā)票給我們,我們就直接給對方少付了一部分款,該怎么做會計分錄啊?
老師,請問公司老板墊付錢買公司用的材料等,現(xiàn)在報銷還給老板,在銀行轉(zhuǎn)賬,備注應(yīng)該怎么寫
老師您好我想問下,工地上有一些維修的零星材料需要購買,就找了工地上勞務(wù)班組維修的時候代買了材料,材料商直接把發(fā)票開給我公司,但是我要把錢付給代買的人,這個我該怎么做賬





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


