
老師,本月只開具了負數(shù)普通發(fā)票,怎么申報增值稅呢
答: 老師:你需要做的是將負數(shù)普通發(fā)票提供給稅務(wù)機關(guān),他們會協(xié)助你完成增值稅等申報。
請問下老師,當月公司只開具了幾張紅沖負數(shù)發(fā)票,怎么申報增值稅啊?
答: 你得在附表一填寫你的負數(shù)銷售額,這種得去稅務(wù)局申報,你自己申報不了,帶著紙質(zhì)的申報表公章。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,就是我一般納稅人上月開的普通發(fā)票,因為錯誤這個月開具了負數(shù)紅字發(fā)票,我這個增值稅表該如何申報呢?
答: 您好,這個是這樣的,這個月在你申報表中,13%稅率那個欄次,寫個負數(shù)的收入就行





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