
暫估的庫存商品,入到成本了,跨年了暫估發(fā)票來了,估少了,分錄怎么寫
答: 應(yīng)該把估一賬戶的借方金額減去暫估發(fā)票的金額,然后把貸方金額記在應(yīng)交稅費(fèi)科目上,以表示暫估發(fā)票應(yīng)當(dāng)納入本月結(jié)轉(zhuǎn)損益中。
勞務(wù)問一下跨年的,暫估的商品,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年才開票回來,暫估多了,紅沖完變成庫存商品變成負(fù)數(shù)了,這個(gè)是怎么做分錄?
答: 你好,到底是勞務(wù),還是庫存商品呢??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年暫估庫存了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年怎么沖回暫估的庫存以及成本
答: 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。




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冷艷的路燈 追問
2023-03-13 17:07
齊惠老師 解答
2023-03-13 17:07