
老師,財務系統(tǒng)里2月份的增值稅比實際繳納的增值稅少0.03元,怎么在這個月(3月)調(diào)平呢?謝謝。
答: 首先你需要檢查一下2月份的財務記錄,確保沒有遺漏的稅款。如果沒有遺漏,那么你可以在3月份將余額補足到0.03元即可。
老師,2月份應交增值稅2萬,3月份申報2月份的增值稅時可以增值稅進項稅額抵減14萬(包括2023年),實際抵減2萬,2月份和3月份賬務關于增值稅及附加稅怎么處理?怎么寫分錄?謝謝老師
答: 新政策進項稅額加計百分之五抵減 是嗎老師
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩請教一下。我的財務系統(tǒng)余額表上現(xiàn)在應繳增值稅是借方余額1256.63元,然后現(xiàn)在有張異常 憑證本月稅期做了進項稅額轉(zhuǎn),金額是1310.68元,所以申報表及本月實際繳納的稅額是1310.68-1256.63=54.05元,要怎樣寫分錄,財務系統(tǒng)賬上的應繳增值稅金額才能跟報表的應繳稅額54.05元一致?謝謝
答: 借管理費用, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出1310.68 借應交稅、非應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1310.68





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