請(qǐng)問老師,今年一月份已經(jīng)繳納過21年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要再次繳納嗎?

傳統(tǒng)的冬日
于2023-03-13 15:19 發(fā)布 ??468次瀏覽
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青檸
職稱: 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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你好!是的,需要匯算清繳的,以前交納的企業(yè)所得稅可以抵減匯算清繳時(shí)應(yīng)交企業(yè)所得稅的(多退少補(bǔ))
2022-04-12 11:48:14
是的,企業(yè)所得稅匯算清繳要求按月繳納,所以需要按月繳納企業(yè)所得稅。
2023-03-13 15:33:26
在今年匯算清繳時(shí),去年第4季度繳納的企業(yè)所得稅不算作去年的已納所得稅。因?yàn)閰R算清繳是按照當(dāng)前財(cái)政年度的情況,來(lái)實(shí)施上年結(jié)轉(zhuǎn)未交稅款的一種稅收管理辦法。也就是說(shuō),匯算清繳只能納稅人本財(cái)政年度產(chǎn)生的稅款,而不能納入上一財(cái)政年度產(chǎn)生的稅款。舉個(gè)例子,假如2019年1月份,企業(yè)繳納了2018年第4季度的企業(yè)所得稅,那么在2020年進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候,這部分企業(yè)所得稅是不算作去年的已納所得稅的,因?yàn)樗粚儆?020年財(cái)政年度產(chǎn)生的稅款。
2023-03-06 16:26:07
是的,已經(jīng)繳納的所得稅會(huì)使匯算清繳應(yīng)納稅所得額減少。你需要將此情況在匯算清繳申報(bào)表中體現(xiàn)出來(lái),應(yīng)當(dāng)把稅費(fèi)種類為410310.01.90的計(jì)提稅額改為負(fù)值。
2023-03-23 18:06:02
您好
小規(guī)模納稅人需要繳納企業(yè)所得稅 也是季度預(yù)繳 次年匯算清繳
2022-03-24 21:04:26
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