你好老師,我們公司去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費(fèi)嗎?然后怎么向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢? 有老師回復(fù)說(shuō) 可以的。 你到時(shí)可以申請(qǐng) 匯算的; 現(xiàn)在稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個(gè)匯算多繳納申請(qǐng)表 去申請(qǐng)退稅回來(lái)即可 請(qǐng)問(wèn):賬務(wù)處理應(yīng)該在去年年底怎么做分錄呢

傳統(tǒng)的冬日
于2023-03-13 15:10 發(fā)布 ??488次瀏覽
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職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-13 15:20
去年年底賬務(wù)處理應(yīng)該做分錄,主要是通過(guò)減少稅金及附加預(yù)繳稅款科目的余額,增加應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用科目的余額,從而反映企業(yè)稅款的減免。舉個(gè)例子:公司在去年應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元,但是由于虧損,實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)僅6000元,那么處理的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用6000元;貸:稅金及附加10000-6000=4000元。
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去年年底賬務(wù)處理應(yīng)該做分錄,主要是通過(guò)減少稅金及附加預(yù)繳稅款科目的余額,增加應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用科目的余額,從而反映企業(yè)稅款的減免。舉個(gè)例子:公司在去年應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元,但是由于虧損,實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)僅6000元,那么處理的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用6000元;貸:稅金及附加10000-6000=4000元。
2023-03-13 15:20:17
您好,賬務(wù)處理,借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)借銀行存款
2022-04-12 11:20:53
你好 ; 1. 沖繳納了 你到時(shí)申請(qǐng)退稅即可 2. 到時(shí)你 去紅沖計(jì)提分錄 和 收到退稅的分錄即可 ; 比如借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 沖計(jì)提 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn) 3.匯算之后去申請(qǐng)退稅哈
2022-04-12 11:25:11
你好; 可以的。 你到時(shí)可以申請(qǐng) 匯算的; 現(xiàn)在稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個(gè)匯算多繳納申請(qǐng)表 去申請(qǐng)退稅回來(lái)即可
2022-04-12 11:14:26
您需要及時(shí)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請(qǐng)財(cái)稅處理措施,依法辦理年終相應(yīng)的減免稅處理,以獲得企業(yè)所得稅退稅。
2023-03-13 15:16:50
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