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送心意

齊惠老師

職稱會計(jì)師

2023-03-13 14:56

應(yīng)該在123月份的納稅申報(bào)表上填寫,并以貸方形式抵減收入稅額。

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應(yīng)該在123月份的納稅申報(bào)表上填寫,并以貸方形式抵減收入稅額。
2023-03-13 14:56:41
借:管理費(fèi)用?? ????貸:銀行存款/現(xiàn)金? ?抵減增值稅稅額分錄為: ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?? ????貸:管理費(fèi)用/營業(yè)外收入
2023-05-28 22:16:48
你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。 實(shí)際抵減的時(shí)候,做抵減分錄 通常是哪個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票,次月申報(bào)的?
2023-07-03 08:30:48
好,可以的,這樣處理是可以的。
2023-04-10 15:49:32
可以抵的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用280。
2022-03-18 10:23:10
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