請(qǐng)問(wèn)期間明細(xì)表中福利費(fèi)填報(bào)在哪個(gè)位置 問(wèn)
那個(gè)是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報(bào),年檢怎么操作?這個(gè)圖片里是什么 問(wèn)
你好,需要彌補(bǔ)虧算的,先做會(huì)匯算清繳再季報(bào),否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀 問(wèn)
您好, 這個(gè)是你們支付的兼職費(fèi),是吧 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問(wèn)
補(bǔ)計(jì)提所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會(huì)計(jì)都是按計(jì)提的工資申報(bào)的個(gè)稅, 問(wèn)
您好,都是這樣的,用計(jì)提的來(lái)申報(bào) 答

年度所得稅申報(bào)填錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)但未交款,如何更正
答: 你可以提交修正申報(bào)表,在其中指出填寫(xiě)錯(cuò)誤的字段,并將正確的信息填寫(xiě)在其中。最后,你還需要將剩余的稅款匯至稅務(wù)機(jī)關(guān),并提交更正申報(bào)表的聯(lián)機(jī)確認(rèn)。
年度所得稅申報(bào)填錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)但未交款,如何更正
答: 同學(xué),你好!重新點(diǎn)擊申報(bào)即可,會(huì)覆蓋掉之前申報(bào)的數(shù)據(jù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月報(bào)企業(yè)所得第四季度收入申報(bào)錯(cuò)誤,把營(yíng)業(yè)外收入免增值稅幾十元算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了,2月報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,已經(jīng)用電腦更正了第四季度企業(yè)所得稅,未顯示逾期申報(bào)讓更正了,但申報(bào)日期變成2月份,利潤(rùn)未發(fā)生變化,1月份已經(jīng)交過(guò)所得稅也一樣,這樣有問(wèn)題嗎?
答: 你好 ;? 你更正了 你數(shù)據(jù) 會(huì)影響的哦;? ? 這個(gè)不對(duì)哦??





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