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利潤表里的所得稅費用,是如何計算的?與申報企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額*25%相符,還是與申報表里的扣除小微企業(yè)減免稅額后的應(yīng)交所得稅相符?
A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行(減:減免所得稅額)【不等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第33行(合計)怎么辦,請教怎么調(diào)整
我想請問下小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅年度申報表中減免所得稅金額如何取得 是應(yīng)納稅額的20%還是15%呢
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)13 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…)這個應(yīng)該怎么算呢











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