@董孝彬老師 農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社采用的是什么 問(wèn)
你好,他是執(zhí)行:《農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)〔2021〕37號(hào)),自 2023年1月1日 起正式施行 答
咨詢下,2025年企業(yè)所得稅匯算清繳,沒(méi)有做完,但2026 問(wèn)
您好,可以的,不總是改影響不大 答
發(fā)票是25.11月份的,入帳入25.12月,固定資產(chǎn)3萬(wàn)左右 問(wèn)
您好,可以的,稅法是一次扣除的 答
在建工程轉(zhuǎn)固,如果之前做在建工程做了費(fèi)用支出 ,怎 問(wèn)
是的,直接把同一工程應(yīng)資本化的費(fèi)用匯總,做一筆調(diào)整分錄轉(zhuǎn)入在建工程,再統(tǒng)一轉(zhuǎn)固就行。 分錄: 借:在建工程 貸:相關(guān)費(fèi)用(或以前年度損益調(diào)整) 再轉(zhuǎn)固: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 答
你好,老師,小規(guī)模什么企業(yè)所得稅出來(lái)這個(gè)提示 問(wèn)
你好,你減免的增值稅應(yīng)該填寫到營(yíng)業(yè)外收入這里15120.6 答

形式發(fā)票稅額分錄需要抵扣?
答: 發(fā)票稅額分錄可以抵扣,但要求發(fā)票上已標(biāo)明該稅額為可抵扣部分。一般情況下,購(gòu)買方為確保有扣稅憑證,正常發(fā)票是不會(huì)標(biāo)明“可抵扣”字樣的。抵扣前,購(gòu)買方需要和銷售方確認(rèn)稅額是可抵扣部分,并對(duì)其抵扣稅款額度進(jìn)行確認(rèn)。拓展知識(shí):發(fā)票抵扣也可以申請(qǐng)抵扣,但必須滿足申請(qǐng)條件,如抵扣的發(fā)票為機(jī)動(dòng)車維修稅收管理、殘疾人自理設(shè)備購(gòu)置費(fèi)抵扣等,才可以申請(qǐng)抵扣。
形式發(fā)票稅額分錄需要抵扣?
答: 你好,不需要抵扣的,謝謝
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,動(dòng)車票產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表-附表二-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面體現(xiàn)嗎?然后申報(bào)所屬期的那個(gè)月,賬里面轉(zhuǎn)回了之前不可進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的部分,那么這一部分轉(zhuǎn)回的進(jìn)項(xiàng)稅,需要以負(fù)數(shù)的形式體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表-附表二-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面體現(xiàn)嗎?或者說(shuō)是需要以其他形式體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面嗎?
答: 動(dòng)車票產(chǎn)生的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填列在附表二的8b欄和第10欄 你不能抵扣的原因?yàn)槭鞘裁?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在抵扣后要怎么入賬分錄?后面需要附什么原始憑證,是多賬發(fā)票抵扣后只要做一張抵扣的分錄就可以了嗎
發(fā)票先入賬,這個(gè)月抵扣,平時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?
老師您好,我公司收到境外公司形式發(fā)票,票面金額為合同金額的不含稅部分,稅額部分由我公司代扣代繳,那么這部分進(jìn)項(xiàng)稅我們是否可以進(jìn)行抵扣
待抵扣發(fā)票,入賬但是沒(méi)有抵扣,那待抵扣發(fā)票賬上做了分錄后,在增值稅發(fā)票平臺(tái)需要操作什么嗎?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


