老師你好,開出的的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個(gè)要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個(gè)成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個(gè)小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對(duì)發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答

老師,購入一批原材料,先支付貨款,收到貨時(shí)少了一部分,過后供應(yīng)商把少的那部分費(fèi)貨款退了回來,這種情況怎么做分錄啊
答: 應(yīng)先在應(yīng)付賬款科目上做借方分錄,金額為先支付的貨款;然后,在原材料科目上做貸方分錄,金額為少收貨款的部分;最后,在銀行存款科目上做貸方分錄,金額為供應(yīng)商退回的貨款。
老師,購入一批原材料,先支付貨款,收到貨時(shí)少了一部分,過后供應(yīng)商把少的那部分費(fèi)貨款退了回來,這種情況怎么做分錄啊
答: 同學(xué)你好 借原材料 貸銀行存款 借銀行存款 貸原材料
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,采購一批建筑材料,貨款已付發(fā)票已開普票,貨已收到并使用,剩余材料又退回給供貨商,發(fā)票還沒入賬,這種情況下供貨商是直接把已開的發(fā)票作廢重新按實(shí)際用量開發(fā)票還是紅沖退回部分呢?
答: 你好,按照實(shí)際退回之后。





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