我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細表的數(shù)據(jù)填 問
納稅調(diào)整項目明細表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細表(A105030)》的合計行數(shù)據(jù)自動匯總帶過來的,無需手動填寫,系統(tǒng)會自動取數(shù)。 答
老師,食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問
有進貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補貼,然后發(fā)工資的時候扣下來支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問
如果是沒有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請問,公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費已經(jīng)退到賬戶 這個時候需 問
您好,不用,這個申報無票收入就可以 答

你好,老師,我公司于2022年12月份來了增值稅普通發(fā)票,申報時,因為有進項抵了,也沒有交增值稅,2023年1月該發(fā)票退回重開,但是忘記當(dāng)月沖紅,這就形成了1月份重復(fù)交增值稅及附加稅,申報1月份數(shù)據(jù)時,只申報,未交款,2023年2月開紅沖發(fā)票(與2022年12月數(shù)據(jù)相同)申報2月份數(shù)據(jù)時形成了增值稅及附加稅負數(shù),稅局給辦理了增值稅抵欠,但是沒有給辦理附加稅抵欠,必須要交,我感覺交的愿望請問老師,如何才能辦理附加稅抵欠,有什么法律依據(jù)?謝謝老師
答: 你好,附加稅必須繳納的,這個不允許抵扣,這個是規(guī)定。
老師,我問一下紅沖好了普通增值稅發(fā)票,還需要再次作廢嗎?就是開好了紅沖普通增值稅發(fā)票,需要再次作廢這個紅沖增值稅普通發(fā)票嗎
答: 你好,已經(jīng)紅沖了,不用作廢的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問增值稅普通發(fā)票開具紅沖發(fā)票,要拿回原票嗎?
答: 你好,不要 的,這種情況 不要的









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


