
所得稅費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)就進(jìn)行了結(jié)賬,賬不平,如何進(jìn)行反結(jié)賬?
答: 反結(jié)賬需要將未結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn),然后重新進(jìn)行結(jié)賬操作,以使賬目平衡。
結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 首先,你需要明確財(cái)務(wù)費(fèi)用的收支記錄,接著分析結(jié)轉(zhuǎn),將結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用歸入各個(gè)項(xiàng)目的支出當(dāng)中。接下來(lái),就需要按照相關(guān)賬務(wù)憑證填寫(xiě)賬務(wù)處理記錄,以及其他的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)表格,最后進(jìn)行審核、批準(zhǔn)等程序完成財(cái)務(wù)處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)損益類(lèi)的賬戶(hù)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),該如何進(jìn)行
答: 你好,需要先反結(jié)賬,然后做損益結(jié)轉(zhuǎn)處理?
結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)損益類(lèi)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),該如何進(jìn)行?
請(qǐng)問(wèn)如何用金蝶商貿(mào)版對(duì)之前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行反結(jié)賬?
老師,我用的金蝶迷你版的,我年末反結(jié)賬了,然后再結(jié)賬就提示您的帳套文件是年末結(jié)賬備份文件,不能進(jìn)行年末結(jié)賬,怎么辦?
老師,我用的金蝶迷你版的,我年末反結(jié)賬了,然后再結(jié)賬就提示您的帳套文件是年末結(jié)賬備份文件,不能進(jìn)行年末結(jié)賬,怎么辦?





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