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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-03-08 14:10

你好
比如購進的時候,計入 
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
銷售的時候,計入 
 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

小凡 追問

2023-03-08 14:37

轉(zhuǎn)出未交增值稅  進項稅額轉(zhuǎn)出  待抵扣進項稅額  這幾個明細科目在什么時候什么情況下用到

鄒老師 解答

2023-03-08 14:38

你好
轉(zhuǎn)出未交增值稅,做銷項稅額,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的時候用
進項稅額轉(zhuǎn)出,做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,比如虛開的進項發(fā)票抵扣了
待抵扣進項稅額,是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證的發(fā)票,之后月份抵扣的時候用

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
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