
收到法人提供的汽車加油的增值稅電子普通發(fā)票,能入賬銷售費用-交通費/差旅費/汽車費用嗎?能計入哪一個科目啦?
答: 你好,如果是出差的做差旅費,如果是平時辦業(yè)務的可以做汽車費里面還有這個是個人的車,得有租賃關系,對方給你們開租賃發(fā)票才可以做。
老師,如果單位是購買方入賬時只需要管增值稅專用發(fā)票的上的稅進入應交稅費科目,不需要管增值稅普通發(fā)票上的稅,是嗎 如果單位是銷售方,增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票都要把發(fā)票上的銷項稅計入應交稅費科目,是嗎
答: 你好,對的是的,如果你是一般納稅人的,是這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,這張發(fā)票是廠家開給我們公司的(代理商),我們也實際支付這么多錢,這些是促銷品,我們不收取客戶的錢,這張發(fā)票我要怎么入賬,現(xiàn)在給開的是普通發(fā)票,如果開專用發(fā)票的話,我能抵扣增值稅不,謝謝,入賬的話直接進銷售費用就行不,隨著貨物贈送給客戶了,客戶還需要交什么稅不,我們公司還交稅不?
答: 借庫存商品貸銀行 贈送出去,借銷售費用貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅銷項,你們單位需要繳納增值稅、附加稅、印稅,客戶他是企業(yè)的,不需要交稅,如果是個人,你需要代扣代繳20%的個稅。










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